中国社保网讯 为进一步规范机关事业单位养老保险业务操作流程,确保机关事业单位养老保险基金的安全运行,我县机保局采取三项举措,加强机关事业单位养老保险基金内部监管。
一是构建良好的内控监督环境。重视内控制度建设,始终坚持“内控优先”的理念,坚持以业务为中心,以内控为保证,一手抓业务,一手抓内控。大力支持内控监督工作的开展,营造一个重视监督、理解监督、支持监督、主动接受监督的良好氛围,为内控监督机制发挥作用创造条件。机关事业单位养老保险内控工作人员和业务经办人员充分履行好自身的监督职能,把住监督检查第一道关口,及时向监督部门提供信息,主动接受监督检查。
二是明确职责分工。充分利用现有的资源,搞好协调沟通,形成监督合力,做到非现场监督与现场检查、专业分散检查和联合集中检查的有机结合,最大限度地减少操作失误。对各类人员制定岗位责任制度,以实现职权分离。建立完善的岗位轮换制度,采取联合检查、独立检查、交叉检查或突击检查等方式,实现从查弊到风险防范的关口前移,提前对内控中发现的问题做出准确的分析和判断,并对症下药,防患于未然。
三是实施责任问责制度。严厉查处违反内控制度的行为,建立连带责任追究制度,对风险事故按承担责任的大小分清职责,明确直接责任、分管责任和领导责任。实施问责制,对检查监督不力,发现问题隐瞒不报、有失客观真实的,追究检查人员责任。
(翟福 吴丹)
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